为进一步规范和加强国有资产的规范管理,7月10日至7月12日内部审计部、财务计划部及行政人事部联合组成固定资产自查小组,对第六分公司固定资产进行了全面清查盘点。
一是全面盘点清查。自查小组认真梳理汇总账内所有固定资产,采取以物对帐、以帐对物、逐一查对盘点的方式,对固定资产进行全面盘点清查,确保物账相符。
二是及时查漏补缺。针对固定资产的使用人及存放地点发生变化等情况,及时更新记录。进行查漏补缺、及时整改不足,对资产实施动态监管。对已满足报废条件、无法使用的固定资产,将按流程向总公司申请报废。
通过此次盘点,保证了国有资产的安全性、完整性,切实做到账账相符、账物相符,查缺补漏,进一步提升资产管理水平,提高了固定资产的综合利用率。