12月13日,内部审计部会同财务计划部对固定资产存量、保管和使用情况开展核查,针对上半年对八里库的核查结果,进一步对固定资产实物、财务账目、使用人及存放地等进行核对,对出现报废、报损等情况进行了重新登记,及时更正了账上的使用状况并对八里库物资进行整合,做到了账实相符,数据准确。
通过此次清查盘点整合,进一步健全、细化、实时完善了各类资产明细账目,并落实了资产保管责任人,强化了对固定资产薄弱环节的管理,提高资产管理水平。