为推进总公司内部管理体制改革和各规章制度的执行,2018年1月12日~2018年1月31日,公司内审科按照总公司工作计划安排对各分公司进行审计,重点检查了各分公司的财务管理、分公司运行管理制度的执行及工程项目进度情况,并对分公司存在的问题提出整改建议。