为严肃财经纪律,保障资金安全。2020年1月11日-2020年1月14日内部审计部主要对第一、第三、第七、第八分公司及外部经营部进行货币资金专项检查,全面排查资金管理中的薄弱环节和风险点,进一步提升资金管理水平。
以2019年12月31日为检查时点,对分公司货币资金管理使用情况以及相关制度执行情况进行深入检查。详细检查了分公司的货币资金各项制度执行情况、银行账户管理、备用金管理、资金支付安全管控等方面进行全面检查。
以此次全面检查为契机,内部审计部日后将强化对货币资金的日常审计监督,进一步健全资金管控制度,防微杜渐,确保资金安全运作。