为夯实资金安全工作基础,进一步提升财务管理工作水平,3月2日至3月10日,内部审计部对各分公司及外部经营部春节期间资金支付使用进行专项检查。
此次检查重点内容包括分公司货币资金各项制度规范是否执行到位及存在的问题,货币资金是否运作安全,备用金支付金额是否与付账款明细账记录一致,银行存款余额、发生额及利息与银行流水是否匹配。
为切实做好此次检查工作,先由分公司根据检查内容进行自查自纠,在其全面自查的基础上,内部审计部将对分公司资金使用发现的问题及时跟踪并整改落实,确保货币资金核算的真实、准确、完整和及时。