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内部审计部组织开展内审工作会议
2020-04-26 544        来源:江苏润邮         作者:内部审计部  返回列表

    为加强内部审计工作,促进公司完善机制、防控风险、规范经营,4月26日上午,水建公司内部审计部组织开展内审工作会议。党总支书记费庆升,内审部、财务部全体以及各分公司出纳参加会议,会议由内审部部长孙萍主持。

    会上,孙萍对近期内审工作情况进行了总结,针对实际工作中存在的问题和不足提出了整改意见,并对不常用或使用较少的成本票据分类、工程成本支付明细表进行了详细讲解。

    最后,党总支书记费庆升就当前已审计工程由各分公司承建项目利润清算问题和施工过程存在的工程付款和价款问题提了几点要求:一是已完工项目利润清算主要对利润指标未完成的项目将采取延长审计;二是对施工过程中发生的工程付款及借款要履行审批手续,做好台账登记。

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